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中注協(xié)發(fā)布上市公司2023年年報審計情況快報(第七期)

欄目:行業(yè)新聞 發(fā)布時間:2024-05-06 瀏覽量: 217
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中注協(xié)發(fā)布上市公司2023年年報審計情況快報(第七期)

2024-05-06 17:26

 

2024430日,中國注冊會計師協(xié)會發(fā)布上市公司2023年年報審計情況快報(第七期),全文如下

一、會計師事務(wù)所出具上市公司年報審計報告總體情況

2024428-429日,37家事務(wù)所共為252家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表1),其中,滬市主板36家,深市主板81家,創(chuàng)業(yè)板85家,科創(chuàng)板18家,北交所32家。從審計報告意見類型看,237家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中8家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見,2家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見),12家被出具了保留意見審計報告,3家被出具了無法表示意見審計報告。

截至2024429日,56家事務(wù)所共為4865家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表2),其中,滬市主板1476家,深市主板1312家,創(chuàng)業(yè)板1315家,科創(chuàng)板514家,北交所248家。從審計報告意見類型看,4820家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中38家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見,30家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見),39家被出具了保留意見審計報告,6家被出具了無法表示意見審計報告。

2024428-429日,32家事務(wù)所共為142家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表3),其中,滬市主板36家,深市主板80,創(chuàng)業(yè)板8家,科創(chuàng)板18家。從審計報告意見類型看,139家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中2家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見),2家被出具了否定意見審計報告,1家被出具了無法表示意見審計報告。

截至2024429日,55家事務(wù)所共為3344家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表4),其中,滬市主板1459家,深市主板1303,創(chuàng)業(yè)板98家,科創(chuàng)板474家,北交所10家。從審計報告意見類型看,3330家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中39家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見),13家被出具了否定意見審計報告,1家被出具了無法表示意見審計報告。

二、出具帶強調(diào)事項段無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況

詳見附表5。

三、出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況

詳見附表6

四、出具保留意見的財務(wù)報表審計報告情況

詳見附表7

五、出具無法表示意見的財務(wù)報表審計報告情況

詳見附表8。

六、上市公司審計機構(gòu)變更總體情況

截至2024429日,共有55家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司財務(wù)報表審計機構(gòu)變更信息,涉及上市公司519(詳見附表9)。后任事務(wù)所未及時報備變更信息的有20家,前任事務(wù)所未及時報備變更信息的有14家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有485家。對于變更原因,經(jīng)梳理分析,主要包括:有218家表示,是因上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展或?qū)徲嬓枰?;?span style=";padding: 0px;list-style: none;font-size: 16px !important;line-height: 1.8 !important">105家表示,是按照《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》等有關(guān)規(guī)定進行輪換;有94家表示,是前任事務(wù)所提供審計服務(wù)年限較長或聘期屆滿;有79家表示,是原審計團隊變更會計師事務(wù)所。

截至2024429日,共有50家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司內(nèi)部控制審計(含內(nèi)部控制鑒證)機構(gòu)變更信息,涉及上市公司441(詳見附表10)。后任事務(wù)所未及時報備變更信息的有36家,前任事務(wù)所未及時報備變更信息的有22家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有383家。

附表:

1.上市公司2023年度財務(wù)報表審計報告情況明細表(2024428-429日)

2.事務(wù)所出具上市公司2023年度財務(wù)報表審計報告匯總表(截至2024429日)

3.上市公司2023年度內(nèi)部控制審計報告情況明細表(2024428-429日)

4.事務(wù)所出具上市公司2023年度內(nèi)部控制審計報告匯總表(截至2024429日)

5.出具帶強調(diào)事項段無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況(截至2024429日)

6.出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況(截至2024429日)

7.出具保留意見的財務(wù)報表審計報告情況(截至2024429日)

8.出具無法表示意見的財務(wù)報表審計報告情況(截至2024429日)

9.上市公司2023年度財務(wù)報表審計機構(gòu)變更情況明細表(截至2024429日)

10.上市公司2023年度內(nèi)部控制審計(含內(nèi)部控制鑒證)機構(gòu)變更情況明細表(截至2024429日)